<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Programy dla serwisu - pomoc SiM. &#187; fakturowanie</title>
	<atom:link href="http://www.sebi.oopp.pl/warsztat/tag/fakturowanie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sebi.oopp.pl/warsztat</link>
	<description>Pomoc programu SiM warsztat / serwis samochodowy.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 18:42:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Domyślne konto na fakturze.</title>
		<link>http://www.sebi.oopp.pl/warsztat/2009/10/25/domyslne-konto-na-fakturze/</link>
		<comments>http://www.sebi.oopp.pl/warsztat/2009/10/25/domyslne-konto-na-fakturze/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 09:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebiSoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programy]]></category>
		<category><![CDATA[fakturowanie]]></category>
		<category><![CDATA[faktury]]></category>
		<category><![CDATA[konto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebi.oopp.pl/warsztat/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Można definiować do 5 różnych kont. Każde z nich można przyporządkować do wybranego klienta. Konta wprowadza się z poziomu edycji danych Klienta i z poziomu Ustawienia&#62;Dane. Po wybraniu konta odpowiedni wpis będzie wyświetlany na formularzu faktury. Podczas wprowadzania danych Klenta program sprawdza czy NIP już istnieje w bazie. Uwaga. NIP 632-111-11-11 jest różny od 632-11-11-111]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Można definiować do 5 różnych kont. Każde z nich można przyporządkować do wybranego klienta.<br />
Konta wprowadza się z poziomu edycji danych Klienta i z poziomu Ustawienia&gt;Dane.<span style="font-family: Georgia; font-size: x-small;"> </span></p>
<p><img src="http://www.sebi.oopp.pl/warsztat/images/sim_konto_dom.jpg" alt="" /></p>
<p>Po wybraniu konta odpowiedni wpis będzie wyświetlany na formularzu faktury.<br />
Podczas wprowadzania danych Klenta program sprawdza czy NIP już istnieje w bazie.</p>
<p><span style="color: #ff0000;">Uwaga. NIP 632-111-11-11 jest różny od 632-11-11-111</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sebi.oopp.pl/warsztat/2009/10/25/domyslne-konto-na-fakturze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elementy wydruku faktury.</title>
		<link>http://www.sebi.oopp.pl/warsztat/2009/01/23/elementy-wydruku-faktury/</link>
		<comments>http://www.sebi.oopp.pl/warsztat/2009/01/23/elementy-wydruku-faktury/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 11:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebiSoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programy]]></category>
		<category><![CDATA[faktura]]></category>
		<category><![CDATA[fakturowanie]]></category>
		<category><![CDATA[faktury]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebi.oopp.pl/warsztat/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Od wersji 3.7 można zmieniać niektóre elementy wydruku faktury, takie jak: wyświetlanie nazwiska osoby wystawiającej fakturę wyświetlanie nazwiska osoby odbierającej fakturę &#8211; wyłączenie tej opcji powoduje jednocześnie brak żądania wpisywania danych osoby odbierającej podczas wystawiania faktury możliwość wyłączenia opisu pół danych nabywcy możliwość zmiany wielkości czcionki dla nazwy towaru i nr katalogowego Opcje te są [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od wersji 3.7 można zmieniać niektóre elementy wydruku faktury, takie jak:</p>
<ul>
<li>wyświetlanie nazwiska osoby wystawiającej fakturę</li>
<li>wyświetlanie nazwiska osoby odbierającej fakturę &#8211; wyłączenie tej opcji powoduje jednocześnie brak żądania wpisywania danych osoby odbierającej podczas wystawiania faktury</li>
<li>możliwość wyłączenia opisu pół danych nabywcy</li>
<li>możliwość zmiany wielkości czcionki dla nazwy towaru i nr katalogowego</li>
</ul>
<p>Opcje te są dostępne w ustawieniach programu SiM:</p>
<p>Ustawienia&gt;Ustawienia&gt;Faktury</p>
<p><img src="http://www.sebi.oopp.pl/warsztat/images/sim_wygl_fakt.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sebi.oopp.pl/warsztat/2009/01/23/elementy-wydruku-faktury/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fakturowanie &#8211; faktura zaliczkowa.</title>
		<link>http://www.sebi.oopp.pl/warsztat/2008/08/25/fakturowanie-faktura-zaliczkowa/</link>
		<comments>http://www.sebi.oopp.pl/warsztat/2008/08/25/fakturowanie-faktura-zaliczkowa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 06:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebiSoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programy]]></category>
		<category><![CDATA[faktura zaliczkowa]]></category>
		<category><![CDATA[fakturowanie]]></category>
		<category><![CDATA[faktury]]></category>
		<category><![CDATA[zaliczka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebi.oopp.pl/warsztat/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Instrukcja wystawiania faktury zaliczkowej. W oknie głównym tworzymy nową fakturę: W pierwszej kolejności zaznaczmy opcję &#8222;faktura zaliczkowa&#8221;, zaznaczenie zostaje potwierdzone komunikatem. Należy wprowadzić tylko jedną pozycję jako &#8222;usługę nietypową&#8221; &#8211; nr 3 na ilustracji. Zostanie otwarte okno edycyjne &#8222;usługi nietypowej&#8221;: Następnie wybieramy klienta z listy: Faktura zaliczkowa została utworzona, można ją wydrukować i zamknąć okno. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Instrukcja wystawiania faktury zaliczkowej.</p>
<p>W oknie głównym tworzymy nową fakturę:</p>
<p><img src="http://www.sebi.oopp.pl/warsztat/images/faktura_zaliczka.jpg" alt="faktura" height="286" width="296" /></p>
<p>W pierwszej kolejności zaznaczmy opcję &#8222;faktura zaliczkowa&#8221;, zaznaczenie zostaje potwierdzone komunikatem. Należy wprowadzić tylko jedną pozycję jako &#8222;usługę nietypową&#8221; &#8211; nr 3 na ilustracji.</p>
<p><img src="http://www.sebi.oopp.pl/warsztat/images/faktura_zaliczka1.jpg" /></p>
<p><span id="more-23"></span>Zostanie otwarte okno edycyjne &#8222;usługi nietypowej&#8221;:</p>
<p><img src="http://www.sebi.oopp.pl/warsztat/images/faktura_zaliczka2.jpg" /></p>
<p>Następnie wybieramy klienta z listy:</p>
<p><img src="http://www.sebi.oopp.pl/warsztat/images/faktura_zaliczka3.jpg" /></p>
<p>Faktura zaliczkowa została utworzona, można ją wydrukować i zamknąć okno.</p>
<p>Kiedy klient wróci po zamówioną część i/lub usługę powtarzamy krok pierwszy tworząc nową fakturę (lub nowe zlecenie).</p>
<p>Wybieramy klienta z listy:</p>
<p><img src="http://www.sebi.oopp.pl/warsztat/images/faktura_zaliczka4.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.sebi.oopp.pl/warsztat/images/faktura_zaliczka5.jpg" /></p>
<p>Podczas dodawania klienta pokarzę się okno:</p>
<p><img src="http://www.sebi.oopp.pl/warsztat/images/faktura_zaliczka6.jpg" /></p>
<p>Z listy &#8222;faktury zaliczkowe&#8221; wybieramy utworzoną wcześniej fakturę zaliczkową, naciskamy przycisk &#8222;&gt;&gt;&#8221;. Na liście &#8222;wybrane faktury zaliczkowe pojawi się nr wybranej faktury. Operację kończymy naciskając klawisz &#8222;wprowadź&#8221;.</p>
<p>Po uzupełnieniu pozostałych pozycji nowej faktury, przed jej wydrukowaniem należy sprawdzić zgodność z drukarką fiskalną:</p>
<p><img src="http://www.sebi.oopp.pl/warsztat/images/faktura_zaliczka7.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sebi.oopp.pl/warsztat/2008/08/25/fakturowanie-faktura-zaliczkowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fakturowanie.</title>
		<link>http://www.sebi.oopp.pl/warsztat/2008/07/23/fakturowanie/</link>
		<comments>http://www.sebi.oopp.pl/warsztat/2008/07/23/fakturowanie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 14:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebiSoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programy]]></category>
		<category><![CDATA[fakturowanie]]></category>
		<category><![CDATA[faktury]]></category>
		<category><![CDATA[program do faktur]]></category>
		<category><![CDATA[program do fakturowania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebi.oopp.pl/warsztat/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Wystawianie faktur w programie SiM. W menu głównym programu wybieramy opcję nowa faktura: Zostanie otwarte nowe okno: Do faktury możemy dodać w dowolnej kolejności towary, usługi, usługi nietypowe i dane klienta. Po wybraniu opcji dodawania towarów lub pozycji z listy usług zostanie otwarte okno: Przełączanie pomiędzy listą towarów i usług znajduje się prawej dolnej części [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wystawianie faktur w programie SiM.<br />
</strong></p>
<p>W menu głównym programu wybieramy opcję nowa <a href="http://www.sebi.oopp.pl" title="Faktury, fakturowanie">faktura</a>:</p>
<p><img src="http://www.sebi.oopp.pl/warsztat/images/fakturowanie1.jpg" /></p>
<p>Zostanie otwarte nowe okno:</p>
<p><img src="http://www.sebi.oopp.pl/warsztat/images/fakturowanie.jpg" /></p>
<p>Do <a href="http://www.sebi.oopp.pl" title="Faktury, fakturowanie">faktury</a> możemy dodać w dowolnej kolejności towary, usługi, usługi nietypowe i dane klienta.<br />
Po wybraniu opcji dodawania towarów lub pozycji z listy usług zostanie otwarte okno:</p>
<p><img src="http://www.sebi.oopp.pl/warsztat/images/fakturowanie3.jpg" /></p>
<p>Przełączanie pomiędzy listą towarów i usług znajduje się prawej dolnej części powyższego okna.<br />
W tym oknie możemy ustalać upust.</p>
<p>Poniżej przedstawiono sposób dodawania &#8222;usługi nietypowej&#8221; do tworzonej faktury.</p>
<p><img src="http://www.sebi.oopp.pl/warsztat/images/fakturowanie4.jpg" width="557" height="468" /></p>
<p><img src="http://www.sebi.oopp.pl/warsztat/images/fakturowanie5.jpg" /></p>
<p>Jeżeli usługa nietypowa dodawana do <a href="http://www.sebi.oopp.pl" title="Faktury, fakturowanie">faktury</a> jest usługą podzleconą należy odznaczyć pole &#8222;Przyjmij wartość usługi jako przychód&#8221; i w polu &#8222;Jednostkowa cena zakupu netto&#8221; wpisać wartość z faktury kosztowej, jako cenę jednostkową brutto cenę dla klienta.</p>
<p>W przypadku konieczności poprawy wprowadzonej pozycji usługi nietypowej należy skorzystać z opcji jak na poniższej ilustracji.</p>
<p><img src="http://www.sebi.oopp.pl/warsztat/images/fakturowanie6.jpg" /></p>
<p>W celu dodania danych klienta do tworzonej faktury należy wykonać przedstawione poniżej czynności.</p>
<p><img src="http://www.sebi.oopp.pl/warsztat/images/fakturowanie7.jpg" /></p>
<p>Po wybraniu klienta z listy dodajemy jego dane do faktury, wynik wyszukiwania można zawęzić korzystając z filtrów okna klientów:</p>
<p><img src="http://www.sebi.oopp.pl/warsztat/images/nf_rez.jpg" width="557" height="398" /></p>
<p>Z listy wybieramy sposób zapłaty faktury, pole to można też wypełniać ręcznie.</p>
<p><img src="http://www.sebi.oopp.pl/warsztat/images/fakturowanie9.jpg" /></p>
<p>Na koniec pozostaje wyświetlenie i wydrukowanie formularza faktury. Można to wykonać na dwa sposoby, osobno kopia i oryginał lub formularz faktury wymagający skreślenia informacji określających czy dokument jest kopią, czy oryginałem.</p>
<p>W przypadku, kiedy na fakturze znajdują się rozliczenia zaliczki &#8211; pozycje ujemne &#8211; przed wydrukiem warto sprawdzić zgodność z drukarką fiskalną.</p>
<p><img src="http://www.sebi.oopp.pl/warsztat/images/fakturowanie10.jpg" /></p>
<p>Przed wyświetleniem formularza faktury zostanie zadane pytanie o wprowadzenie faktury do urządzenia fiskalnego:</p>
<p><img src="http://www.sebi.oopp.pl/warsztat/images/fakturowanie11.jpg" /></p>
<p>W końcowym etapie tworzenia faktury zostanie wyświetlony formularz, który można wydrukować lub zapisać do pliku PDF.<br />
<img src="http://www.sebi.oopp.pl/warsztat/images/fakturowanie12.jpg" /></p>
<p>Można usuwać ostatnią fakturę z listy faktur pod warunkiem, że nie została zafiskalizowana.<br />
W przypadku zafiskalizowania faktury nie można edytować jej zawartości, a ewentualne nieprawidłowości można poprawić za pomocą faktury korygującej.</p>
<p>Zapisaną fakturę można edytować z poziomu przeglądania faktur:</p>
<p><img src="http://www.sebi.oopp.pl/warsztat/images/fakturowanie13.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.sebi.oopp.pl/warsztat/images/fakturowanie14.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sebi.oopp.pl/warsztat/2008/07/23/fakturowanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
